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审计署:银监会预算执行不合规问题金额达1252万

2013年06月24日 12:06 来源:中国新闻网 参与互动(0)

  中新网6月24日电 据审计署网站消息,审计署对中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)2012年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,审计查出预算执行中不符合财经制度规定的问题金额1252.73万元。

  据悉,本次审计银监会本级及所属单位2012年度财政拨款支出共计116648.45万元,占部门财政拨款支出总额的23.34%。审计查出预算执行中不符合财经制度规定的问题金额1252.73万元,其中2012年496.45万元;其他财政收支方面不符合财经制度规定的问题金额427.32万元。

  审计发现预算执行中存在的主要问题有以下几项:

  1.2012年,所属云南等4家银监局未经批准,在人员支出与公用支出、基本支出与项目支出间调剂使用预算资金180.72万元。

  2.2012年,所属山东等2家银监局自行提高职工住房公积金缴存标准或在培训项目中列支职工餐费等,涉及金额76.38万元。

  3.2012年,所属四川等2家银监局车辆购置等支出175.28万元,未按规定实行政府集中采购。

  4.2005年至2010年,所属云南银监局楚雄分局未经审批,自行在房屋租赁费、电子化建设等项目中列支资金756.28万元修建办公楼。

  此外,银监会还存在政府采购预算编制不完整、预算执行不到位等问题,涉及金额64.07万元。

  其他财政收支中存在的主要问题有:所属云南等3家银监局存在少计收入、多计支出、未按规定实行“收支两条线”等问题,涉及金额353.31万元。此外,所属山东银监局未按规定取得原始会计凭证入账17.59万元、无偿出借固定资产56.42万元。

  审计署称,对上述问题已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对违规调剂使用预算科目、扩大开支范围、收入支出不实等问题,要求追回有关财政资金,调整会计账目和决算(草案);对未严格执行政府采购规定等问题,要求今后严格执行政府采购有关规定;对于未取得原始凭证入账等问题,要求加强凭证审核及管理。

  对审计发现的问题,银监会对自行调整预算科目、扩大开支范围等问题进行了整改,对其他问题正在组织进行整改。

【编辑:何敏】

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